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Transparencia

Empenho
Número: 13798/2015
Data: 25/11/2015
Tipo: Global
Valor: R$  9.882,90
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00

Processo Licitatório
Número: 101/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2015 - R$  9.882,90 (Empenhado)

Dotação
Código Reduzido:
421
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.1096
Ampliar E Equipar o Aeroporto
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
25/11/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MàVEIS PARA O AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO,CONF. PREGÇO 101/2015.
R$  9.882,90

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