Empenho
Número: 13690/2015
Data: 24/11/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  17.884,70
Liquidado: R$  17.884,70
Pago: R$  17.884,70
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  17.884,70 (Empenhado)
PESSOAL - R$  17.884,70 (Liquidado)
PESSOAL - R$  17.884,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
376
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.2029
Manutencao do Servi De Acolhim Int. P/ Mulheres
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/11/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SEC. A. SOCIAL - MULHERES VITIMA DE VIOLENCIA)
R$  17.884,70
26/11/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SEC. A. SOCIAL - MULHERES VITIMA DE VIOLENCIA)
R$  17.884,70
27/11/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SEC. A. SOCIAL - MULHERES VITIMA DE VIOLENCIA)
R$  17.884,70