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Transparencia

Empenho
Número: 13680/2015
Data: 24/11/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  30.394,48
Liquidado: R$  30.394,48
Pago: R$  30.394,48
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  30.394,48 (Empenhado)
PESSOAL - R$  30.394,48 (Liquidado)
PESSOAL - R$  30.394,48 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
369
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2026
Manutencao Cras Praça PEC
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
24/11/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SEC. A. SOCIAL - CRAS PRA?A PEC)
R$  30.394,48

26/11/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SEC. A. SOCIAL - CRAS PRA?A PEC)
R$  30.394,48

27/11/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SEC. A. SOCIAL - CRAS PRA?A PEC)
R$  30.394,48

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