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Transparencia

Empenho
Número: 13435/2015
Data: 17/11/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  12.144,08
Liquidado: R$  12.144,08
Pago: R$  12.144,08
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  12.144,08 (Empenhado)
PESSOAL - R$  12.144,08 (Liquidado)
PESSOAL - R$  12.144,08 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
323
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
17/11/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 2¦ PARCELA 13§ SALARIO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SERV. ACOLH.CRIAN?AS)
R$  12.144,08

18/11/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 2¦ PARCELA 13§ SALARIO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SERV. ACOLH.CRIAN?AS)
R$  12.144,08

19/11/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 2¦ PARCELA 13§ SALARIO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SERV. ACOLH.CRIAN?AS)
R$  12.144,08

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