Empenho
Número: 13434/2015
Data: 17/11/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.665,57
Liquidado: R$  5.665,57
Pago: R$  5.665,57
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  5.665,57 (Empenhado)
PESSOAL - R$  5.665,57 (Liquidado)
PESSOAL - R$  5.665,57 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
341
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
17/11/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 2¦ PARCELA 13§ SALARIO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(PACI (1137) 45790-6)
R$  5.665,57
18/11/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 2¦ PARCELA 13§ SALARIO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(PACI (1137) 45790-6)
R$  5.665,57
19/11/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 2¦ PARCELA 13§ SALARIO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(PACI (1137) 45790-6)
R$  5.665,57