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Transparencia

Empenho
Número: 13094/2015
Data: 10/11/2015
Tipo: Global
Valor: R$  548,80
Liquidado: R$  548,80
Pago: R$  548,80

Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2015 - R$  548,80 (Empenhado)
1023/2015 - R$  548,80 (Liquidado)
1023/2015 - R$  548,80 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
391
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
003 - Fundo de Partilhamento de Investimento Social
Funcional Programática:
08.003.8.244.0020.2018
Manutencao Do FUMPIS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
10/11/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O CENTRO DE REABILITA?ÇO RENASCER, UTILIZAR CONVENIO FUPIS,CONF. PREGÇO 59/2015
R$  548,80

13/11/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O CENTRO DE REABILITA?ÇO RENASCER, UTILIZAR CONVENIO FUPIS,CONF. PREGÇO 59/2015
R$  548,80

04/12/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O CENTRO DE REABILITA?ÇO RENASCER, UTILIZAR CONVENIO FUPIS,CONF. PREGÇO 59/2015
R$  548,80

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