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Transparencia

Empenho
Número: 12670/2015
Data: 03/11/2015
Tipo: Global
Valor: R$  985,63
Liquidado: R$  985,63
Pago: R$  985,63

Processo Licitatório
Número: 112/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1021/2015 - R$  985,63 (Empenhado)
1021/2015 - R$  985,63 (Liquidado)
1021/2015 - R$  985,63 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
249
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
O MONTAGNA E CIA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
24.969.63*******

Histórico
03/11/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PE?AS MECANICAS ORIGINAIS PARA O VEICULO T.48,T.57,T.53 DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 112/2014.
R$  985,63

05/11/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PE?AS MECANICAS ORIGINAIS PARA O VEICULO T.48,T.57,T.53 DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 112/2014.
R$  985,63

23/11/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PE?AS MECANICAS ORIGINAIS PARA O VEICULO T.48,T.57,T.53 DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 112/2014.
R$  985,63

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