Empenho
Número: 12292/2015
Data: 26/10/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  18.104,42
Liquidado: R$  18.104,42
Pago: R$  18.104,42
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  18.104,42 (Empenhado)
PESSOAL - R$  18.104,42 (Liquidado)
PESSOAL - R$  18.104,42 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
357
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/10/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2015. (SEC. A. SOCIAL CRAS S. JOS).
R$  18.104,42
27/10/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2015. (SEC. A. SOCIAL CRAS S. JOS).
R$  18.104,42
29/10/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2015. (SEC. A. SOCIAL CRAS S. JOS).
R$  18.104,42