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Transparencia

Empenho
Número: 11594/2015
Data: 08/10/2015
Tipo: Global
Valor: R$  1.900,20
Liquidado: R$  1.900,20
Pago: R$  1.900,20

Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2015 - R$  1.900,20 (Empenhado)
1023/2015 - R$  1.900,20 (Liquidado)
1023/2015 - R$  1.900,20 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
383
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
Manutenção Do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
08/10/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  1.900,20

16/10/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  1.900,20

04/11/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  1.900,20

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