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Transparencia

Empenho
Número: 11428/2015
Data: 06/10/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  411,00
Liquidado: R$  411,00
Pago: R$  411,00

Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2015 - R$  411,00 (Empenhado)
1023/2015 - R$  411,00 (Liquidado)
1023/2015 - R$  411,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
249
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
06/10/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  411,00

08/10/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  411,00

04/11/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  411,00

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