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Transparencia

Empenho
Número: 10509/2015
Data: 23/09/2015
Tipo: Global
Valor: R$  6.530,00
Liquidado: R$  6.530,00
Pago: R$  6.530,00

Processo Licitatório
Número: 83/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2015 - R$  6.530,00 (Empenhado)
1060/2015 - R$  6.530,00 (Liquidado)
1060/2015 - R$  6.530,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
393
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
003 - Fundo de Partilhamento de Investimento Social
Funcional Programática:
08.003.8.244.0020.2018
Manutencao Do FUMPIS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
23/09/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE OITENTA CADEIRAS POLIPROPILENO E VINTE MESAS EM POLIPROPILENO PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONVÒNIO 83/2015, CONF. PREGÇO 83/2015.
R$  6.530,00

15/10/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE OITENTA CADEIRAS POLIPROPILENO E VINTE MESAS EM POLIPROPILENO PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONVÒNIO 83/2015, CONF. PREGÇO 83/2015.
R$  6.530,00

04/11/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE OITENTA CADEIRAS POLIPROPILENO E VINTE MESAS EM POLIPROPILENO PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONVÒNIO 83/2015, CONF. PREGÇO 83/2015.
R$  6.530,00

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