Empenho
Número: 10013/2015
Data: 15/09/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  11.331,14
Liquidado: R$  11.331,14
Pago: R$  11.331,14
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  11.331,14 (Empenhado)
PESSOAL - R$  11.331,14 (Liquidado)
PESSOAL - R$  11.331,14 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
341
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
15/09/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2015.(ASS. SOCIAL RECURSOS PACI)
R$  11.331,14
28/09/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2015.(ASS. SOCIAL RECURSOS PACI)
R$  11.331,14
29/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2015.(ASS. SOCIAL RECURSOS PACI)
R$  11.331,14