Empenho
Número: 10009/2015
Data: 15/09/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  67.215,67
Liquidado: R$  67.215,67
Pago: R$  67.215,67
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  67.215,67 (Empenhado)
PESSOAL - R$  67.215,67 (Liquidado)
PESSOAL - R$  67.215,67 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
341
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
15/09/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2015.(FMAS)
R$  67.215,67
28/09/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2015.(FMAS)
R$  67.215,67
29/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2015.(FMAS)
R$  67.215,67