Empenho
Número: 1001/2024
Data: 02/01/2024
Tipo: Global
Valor: R$  250.000,00
Liquidado: R$  250.000,00
Pago: R$  250.000,00
Tipo de despesa
1002/2024 - R$  250.000,00 (Empenhado)
1002/2024 - R$  250.000,00 (Liquidado)
1002/2024 - R$  250.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
206
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
02/01/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ENS. INFANTIL)
R$  250.000,00
29/01/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ENS. INFANTIL)
R$  116.123,72
21/02/2024
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ENS. INFANTIL)
R$  26.419,58
27/02/2024
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ENS. INFANTIL)
R$  26.419,58
26/03/2024
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ENS. INFANTIL)
R$  44.653,57
27/03/2024
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ENS. INFANTIL)
R$  44.653,57
25/04/2024
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ENS. INFANTIL)
R$  62.803,13