Empenho
Número: 1080/2024
Data: 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Valor: R$  18.000,00
Liquidado: R$  1.430,48
Pago: R$  1.430,48
Tipo de despesa
1002/2024 - R$  18.000,00 (Empenhado)
1002/2024 - R$  1.430,48 (Liquidado)
1002/2024 - R$  1.430,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
412
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2056
Manutencao de Atividades do Conselho Tutelar
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
02/01/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(CONSELHO TUTELAR)
R$  18.000,00
21/02/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(CONSELHO TUTELAR)
R$  1.430,48
27/02/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(CONSELHO TUTELAR)
R$  1.430,48