Empenho
Número: 1070/2024
Data: 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Valor: R$  41.000,00
Liquidado: R$  41.000,00
Pago: R$  41.000,00
Tipo de despesa
1002/2024 - R$  41.000,00 (Empenhado)
1002/2024 - R$  41.000,00 (Liquidado)
1002/2024 - R$  41.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
480
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
02/01/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  41.000,00
29/01/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  9.152,07
21/02/2024
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  11.762,61
27/02/2024
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  11.762,61
21/03/2024
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  12.498,84
27/03/2024
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  12.498,84
23/04/2024
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  7.586,48
25/04/2024
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  7.586,48