Empenho
Número: 1087/2024
Data: 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Valor: R$  81.000,00
Liquidado: R$  46.281,14
Pago: R$  46.281,14
Tipo de despesa
1002/2024 - R$  81.000,00 (Empenhado)
1002/2024 - R$  46.281,14 (Liquidado)
1002/2024 - R$  46.281,14 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
486
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.15.451.0002.2075
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
02/01/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(AEROPORTO REGIONAL)
R$  81.000,00
21/02/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(AEROPORTO REGIONAL)
R$  25.370,92
27/02/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(AEROPORTO REGIONAL)
R$  25.370,92
23/04/2024
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(AEROPORTO REGIONAL)
R$  20.910,22
25/04/2024
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(AEROPORTO REGIONAL)
R$  20.910,22