Empenho
Número: 1518/2024
Data: 15/01/2024
Tipo: Global
Valor: R$  177.500,00
Liquidado: R$  177.500,00
Pago: R$  177.500,00
Tipo de despesa
1099/2024 - R$  177.500,00 (Empenhado)
1099/2024 - R$  177.500,00 (Liquidado)
1099/2024 - R$  177.500,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
890
Órgão:
18 - CONTROLADORIA GERAL
Unidade:
001 - Controladoria Geral
Funcional Programática:
18.001.4.124.0002.2116
Manutencao de Atividades da Controladoria Interna
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
15/01/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SµLARIO E ENCARGOS SOCIAS DA SERVIDORA CRISTIANE L. DE SOUZA, CONF. ATO ADMINISTRATIVO N. 1554/2023/SEPLAG.
R$  177.500,00
06/02/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SµLARIO E ENCARGOS SOCIAS DA SERVIDORA CRISTIANE L. DE SOUZA, CONF. ATO ADMINISTRATIVO N. 1554/2023/SEPLAG.
R$  59.163,41
12/03/2024
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SµLARIO E ENCARGOS SOCIAS DA SERVIDORA CRISTIANE L. DE SOUZA, CONF. ATO ADMINISTRATIVO N. 1554/2023/SEPLAG.
R$  59.332,55
16/04/2024
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SµLARIO E ENCARGOS SOCIAS DA SERVIDORA CRISTIANE L. DE SOUZA, CONF. ATO ADMINISTRATIVO N. 1554/2023/SEPLAG.
R$  59.004,04