Empenho
Número: 1711/2024
Data: 19/01/2024
Tipo: Global
Valor: R$  13.408,80
Liquidado: R$  13.408,80
Pago: R$  13.408,80
Processo Licitatório
Número: 12/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1005/2024 - R$  13.408,80 (Empenhado)
1005/2024 - R$  13.408,80 (Liquidado)
1005/2024 - R$  13.408,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
655
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
19/01/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SOROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E. 12/2023.
R$  13.408,80
28/02/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SOROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E. 12/2023.
R$  3.724,80
29/02/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SOROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E. 12/2023.
R$  3.724,80
21/03/2024
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SOROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E. 12/2023.
R$  9.684,00
22/03/2024
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SOROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E. 12/2023.
R$  9.684,00