Empenho
Número: 2450/2024
Data: 01/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$  9.309,44
Liquidado: R$  7.959,68
Pago: R$  7.959,68
Processo Licitatório
Número: 12/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2024 - R$  9.309,44 (Empenhado)
1030/2024 - R$  7.959,68 (Liquidado)
1030/2024 - R$  7.959,68 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
655
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
01/02/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALATES E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONF. P.E.12/2023
R$  9.309,44
28/02/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALATES E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONF. P.E.12/2023
R$  2.857,68
29/02/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALATES E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONF. P.E.12/2023
R$  2.857,68
21/03/2024
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALATES E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONF. P.E.12/2023
R$  5.102,00
22/03/2024
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALATES E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONF. P.E.12/2023
R$  5.102,00