Empenho
Número: 2549/2024
Data: 02/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$  1.178,30
Liquidado: R$  1.178,30
Pago: R$  1.178,30
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$  1.178,30 (Empenhado)
1023/2024 - R$  1.178,30 (Liquidado)
1023/2024 - R$  1.178,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
02/02/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE, HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC. DE FAZENDA, CONF. P.E. 3/2023.
R$  1.178,30
20/03/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE, HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC. DE FAZENDA, CONF. P.E. 3/2023.
R$  1.178,30