Empenho
Número: 2700/2024
Data: 05/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$  1.648,30
Liquidado: R$  1.648,30
Pago: R$  1.648,30
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$  1.648,30 (Empenhado)
1023/2024 - R$  1.648,30 (Liquidado)
1023/2024 - R$  1.648,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
495
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.691.0002.2072
Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
05/02/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. P.E.3/2023
R$  1.648,30
02/04/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. P.E.3/2023
R$  1.648,30
03/04/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. P.E.3/2023
R$  1.648,30