Empenho
Número: 3120/2024
Data: 08/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$  418,56
Liquidado: R$  418,56
Pago: R$  418,56
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$  418,56 (Empenhado)
1023/2024 - R$  418,56 (Liquidado)
1023/2024 - R$  418,56 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
495
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.691.0002.2072
Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
08/02/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. P.E.3/2023
R$  418,56
05/03/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. P.E.3/2023
R$  418,56