Empenho
Número: 2994/2024
Data: 08/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$  840,00
Liquidado: R$  840,00
Pago: R$  840,00
Processo Licitatório
Número: 51/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2024 - R$  840,00 (Empenhado)
1022/2024 - R$  840,00 (Liquidado)
1022/2024 - R$  840,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
173
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
08/02/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FITAS PARA USO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, CONF. P.E.51/2023
R$  840,00
08/03/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FITAS PARA USO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, CONF. P.E.51/2023
R$  840,00