Empenho
Número: 3057/2024
Data: 08/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$  523,20
Liquidado: R$  523,20
Pago: R$  523,20
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$  523,20 (Empenhado)
1023/2024 - R$  523,20 (Liquidado)
1023/2024 - R$  523,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
579
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
08/02/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.E. 3/2023.
R$  523,20
29/02/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.E. 3/2023.
R$  523,20