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Transparencia

Empenho
Número: 3724/2024
Data: 22/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$  898,00
Liquidado: R$  898,00
Pago: R$  898,00

Processo Licitatório
Número: 8/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2024 - R$  898,00 (Empenhado)
1060/2024 - R$  898,00 (Liquidado)
1060/2024 - R$  898,00 (Pago)
LOCACAO DE VEICULO - R$  64.869,82 (--)
LOCACAO DE VEICULO - R$  0,02 (--)
LOCACAO DE VEICULO - R$  64.869,80 (--)
LOCACAO DE VEICULO - R$  64.869,80 (--)

Dotação
Código Reduzido:
529
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
22/02/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 ARMARIO BALCAO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E.8/2023
R$  898,00

21/03/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 ARMARIO BALCAO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E.8/2023
R$  898,00

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