Empenho
Número: 3893/2024
Data: 23/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$  52.018,43
Liquidado: R$  52.018,43
Pago: R$  52.018,43
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  52.018,43 (Empenhado)
PESSOAL - R$  52.018,43 (Liquidado)
PESSOAL - R$  52.018,43 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
358
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/02/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000004 / GRUPO 256 - 2046 - CREAS
R$  52.018,43
28/02/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000004 / GRUPO 256 - 2046 - CREAS
R$  52.018,43