Empenho
Número: 4731/2024
Data: 07/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  2.339,00
Liquidado: R$  2.339,00
Pago: R$  2.339,00
Processo Licitatório
Número: 72/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2024 - R$  2.339,00 (Empenhado)
1060/2024 - R$  2.339,00 (Liquidado)
1060/2024 - R$  2.339,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
676
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.1064
Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- MAC
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
07/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 05 CADEIRAS DE BANHO PARA O PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS UNIDADES (03 NA UPA, 01 NO UPINHA ZONA LESTE E 01 NO UPINHA ROTA DO SOL), CONF. P.E.72/2023
R$  2.339,00
10/04/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 05 CADEIRAS DE BANHO PARA O PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS UNIDADES (03 NA UPA, 01 NO UPINHA ZONA LESTE E 01 NO UPINHA ROTA DO SOL), CONF. P.E.72/2023
R$  2.339,00
11/04/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 05 CADEIRAS DE BANHO PARA O PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS UNIDADES (03 NA UPA, 01 NO UPINHA ZONA LESTE E 01 NO UPINHA ROTA DO SOL), CONF. P.E.72/2023
R$  2.339,00