Empenho
Número: 4618/2024
Data: 07/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  580,00
Liquidado: R$  580,00
Pago: R$  580,00
Processo Licitatório
Número: 75/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$  580,00 (Empenhado)
1023/2024 - R$  580,00 (Liquidado)
1023/2024 - R$  580,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
362
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
07/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE ENXOVAL CHINELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. P.E 75/2023.
R$  580,00
09/04/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE ENXOVAL CHINELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. P.E 75/2023.
R$  580,00