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Transparencia

Empenho
Número: 4873/2024
Data: 11/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  420,00
Liquidado: R$  420,00
Pago: R$  420,00
Tipo de despesa
1036/2024 - R$  420,00 (Empenhado)
1036/2024 - R$  420,00 (Liquidado)
1036/2024 - R$  420,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
234
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******

Histórico
11/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO DOS VEICULOS T104, T 105, E T106, SEC. DE OBRAS, OFICIO GGF 109/2024.
R$  420,00

12/03/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO DOS VEICULOS T104, T 105, E T106, SEC. DE OBRAS, OFICIO GGF 109/2024.
R$  420,00

13/03/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO DOS VEICULOS T104, T 105, E T106, SEC. DE OBRAS, OFICIO GGF 109/2024.
R$  420,00

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