Empenho
Número: 5017/2024
Data: 12/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  414,21
Liquidado: R$  414,21
Pago: R$  414,21
Tipo de despesa
1064/2024 - R$  414,21 (Empenhado)
1064/2024 - R$  414,21 (Liquidado)
1064/2024 - R$  414,21 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
102
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
12/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DE CONVENIO - RENDIMENTOS, CONV. 0923/2020 - CONSTRUCAO DE QUADRA DA ESCOLA JOSE DOMINGOS FRAGA, CONTRATO 326/2021, CONF. OFICIO DCONV 047/2024.
R$  414,21
13/03/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DE CONVENIO - RENDIMENTOS, CONV. 0923/2020 - CONSTRUCAO DE QUADRA DA ESCOLA JOSE DOMINGOS FRAGA, CONTRATO 326/2021, CONF. OFICIO DCONV 047/2024.
R$  414,21