Empenho
Número: 4998/2024
Data: 12/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  10.484,20
Liquidado: R$  10.484,20
Pago: R$  10.484,20
Processo Licitatório
Número: 67/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$  10.484,20 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$  10.484,20 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$  10.484,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
676
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.1064
Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- MAC
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
12/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEDRA GRANITO PARA ATENDER NECESSIDADE DA UPA 24 HORAS, CONF. OFICIO 14/2024, COD. 194, PROJETO REVITALIZACAO, P.E 67/2023.
R$  10.484,20
21/03/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEDRA GRANITO PARA ATENDER NECESSIDADE DA UPA 24 HORAS, CONF. OFICIO 14/2024, COD. 194, PROJETO REVITALIZACAO, P.E 67/2023.
R$  10.484,20