Empenho
Número: 5266/2024
Data: 14/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  60,00
Liquidado: R$  60,00
Pago: R$  60,00
Processo Licitatório
Número: 75/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$  60,00 (Empenhado)
1023/2024 - R$  60,00 (Liquidado)
1023/2024 - R$  60,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
346
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PAPEL MANTEIGA PARA USO NA PADARIA MUNICIPAL ATENDER O CRAS - PROJETO/ATIV. 2058 - SCFV/PBFI CONTA 50162-X FONTE 2.6.60.000000, CONF. P.E. 75/2023.
R$  60,00
09/04/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PAPEL MANTEIGA PARA USO NA PADARIA MUNICIPAL ATENDER O CRAS - PROJETO/ATIV. 2058 - SCFV/PBFI CONTA 50162-X FONTE 2.6.60.000000, CONF. P.E. 75/2023.
R$  60,00