Empenho
Número: 5319/2024
Data: 15/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  8.000,00
Liquidado: R$  8.000,00
Pago: R$  8.000,00
Processo Licitatório
Número: 12/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2024 - R$  8.000,00 (Empenhado)
1030/2024 - R$  8.000,00 (Liquidado)
1030/2024 - R$  8.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
696
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.571.70*******
Histórico
15/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E.12/2023
R$  8.000,00
02/04/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E.12/2023
R$  8.000,00
04/04/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E.12/2023
R$  8.000,00