Empenho
Número: 5614/2024
Data: 20/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  25.949,84
Liquidado: R$  25.949,84
Pago: R$  25.949,84
Processo Licitatório
Número: 49/2023
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$  25.949,84 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$  25.949,84 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$  25.949,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
173
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
20/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGA DE GAS P45 PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCACAO - ESCOLAS, CONF. P.P.49/2023
R$  25.949,84
27/03/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGA DE GAS P45 PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCACAO - ESCOLAS, CONF. P.P.49/2023
R$  25.949,84
01/04/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGA DE GAS P45 PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCACAO - ESCOLAS, CONF. P.P.49/2023
R$  25.949,84