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Transparencia

Empenho
Número: 5776/2024
Data: 22/03/2024
Tipo: Estimativo
Valor: R$  20.000,00
Liquidado: R$  18.536,15
Pago: R$  18.536,15
Tipo de despesa
1002/2024 - R$  20.000,00 (Empenhado)
1002/2024 - R$  18.536,15 (Liquidado)
1002/2024 - R$  18.536,15 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
552
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
002 - Unidade do Ganha Tempo
Funcional Programática:
10.002.4.122.0002.2079
Manutencao de Atividades do Ganha Tempo
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******

Histórico
22/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(GANHA TEMPO)
R$  20.000,00

27/03/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(GANHA TEMPO)
R$  1.330,53

25/04/2024
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(GANHA TEMPO)
R$  14.846,75

25/04/2024
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(GANHA TEMPO)
R$  2.358,87

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