Empenho
Número: 5956/2024
Data: 22/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  5.510,45
Liquidado: R$  5.510,45
Pago: R$  5.510,45
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  5.510,45 (Empenhado)
PESSOAL - R$  5.510,45 (Liquidado)
PESSOAL - R$  5.510,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
395
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0023.2063
Manutencao de Atividades do PETI
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
22/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 03/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 266 - 2063 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PETI
R$  5.510,45
27/03/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 03/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 266 - 2063 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PETI
R$  5.510,45