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Transparencia

Empenho
Número: 5954/2024
Data: 22/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  6.526,45
Liquidado: R$  6.526,45
Pago: R$  6.526,45
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  6.526,45 (Empenhado)
PESSOAL - R$  6.526,45 (Liquidado)
PESSOAL - R$  6.526,45 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
430
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2068
Manutencao de Atividades do Programa Crianca Feliz
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
22/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 03/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 265 - 2057 - CRIANCA FELIZ - CONTA 11334-4
R$  6.526,45

27/03/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 03/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 265 - 2057 - CRIANCA FELIZ - CONTA 11334-4
R$  6.526,45

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