Empenho
Número: 6153/2024
Data: 25/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  670,07
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 60/2023
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2024 - R$  670,07 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
346
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
25/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DE FORRO DE GESSO E PAINEL PARA DIVISORIA PARA MANUTENCAO DO CRAS SAO JOSE - PROJETO/ATIV.2058 - SCFV/PBFI CONTA 50162-X FONTE 2.6.60.000000, CONF. P.P.60/2023
R$  670,07