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Transparencia

Empenho
Número: 6119/2024
Data: 25/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  1.669,00
Liquidado: R$  1.669,00
Pago: R$  1.669,00

Processo Licitatório
Número: 13/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2024 - R$  1.669,00 (Empenhado)
1004/2024 - R$  1.669,00 (Liquidado)
1004/2024 - R$  1.669,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
25/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA A SEC. DE FAZENDA, CONF. P.E.13/2023
R$  1.669,00

10/04/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA A SEC. DE FAZENDA, CONF. P.E.13/2023
R$  1.669,00

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