Empenho
Número: 6114/2024
Data: 25/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  2.503,50
Liquidado: R$  2.503,50
Pago: R$  2.503,50
Processo Licitatório
Número: 13/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2024 - R$  2.503,50 (Empenhado)
1004/2024 - R$  2.503,50 (Liquidado)
1004/2024 - R$  2.503,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
495
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.691.0002.2072
Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. P.E.13/2023
R$  2.503,50
08/04/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. P.E.13/2023
R$  2.503,50