Empenho
Número: 6230/2024
Data: 26/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  1.744,00
Liquidado: R$  1.744,00
Pago: R$  1.744,00
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$  1.744,00 (Empenhado)
1023/2024 - R$  1.744,00 (Liquidado)
1023/2024 - R$  1.744,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
173
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
26/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAPONACEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CONF. P.E 3/2023.
R$  1.744,00
29/04/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAPONACEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CONF. P.E 3/2023.
R$  1.744,00
02/05/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAPONACEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CONF. P.E 3/2023.
R$  1.744,00