Empenho
Número: 6321/2024
Data: 27/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  130,68
Liquidado: R$  130,68
Pago: R$  130,68
Processo Licitatório
Número: 60/2023
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2024 - R$  130,68 (Empenhado)
1082/2024 - R$  130,68 (Liquidado)
1082/2024 - R$  130,68 (Pago)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  542,87 (--)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  512,87 (--)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  30,00 (--)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  30,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
605
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
27/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FECHADURA PARA A PORTA DO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE, CONF. P.P.60/2023
R$  130,68
26/04/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FECHADURA PARA A PORTA DO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE, CONF. P.P.60/2023
R$  130,68