Empenho
Número: 6423/2024
Data: 28/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  30.045,58
Liquidado: R$  30.045,58
Pago: R$  30.045,58
Processo Licitatório
Número: 12/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2024 - R$  30.045,58 (Empenhado)
1030/2024 - R$  30.045,58 (Liquidado)
1030/2024 - R$  30.045,58 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
655
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
28/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E 12/2023.
R$  30.045,58
19/04/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E 12/2023.
R$  30.045,58
23/04/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E 12/2023.
R$  30.045,58