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Transparencia

Empenho
Número: 6630/2024
Data: 02/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$  4.108,82
Liquidado: R$  4.037,38
Pago: R$  4.037,38
Tipo de despesa
1002/2024 - R$  4.108,82 (Empenhado)
1002/2024 - R$  4.037,38 (Liquidado)
1002/2024 - R$  4.037,38 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
659
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******

Histórico
02/04/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.
R$  4.108,82

24/04/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.
R$  4.037,38

06/05/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.
R$  4.037,38

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