Empenho
Número: 7355/2024
Data: 11/04/2024
Tipo: Estimativo
Valor: R$  328,51
Liquidado: R$  328,51
Pago: R$  328,51
Tipo de despesa
1099/2024 - R$  328,51 (Empenhado)
1099/2024 - R$  328,51 (Liquidado)
1099/2024 - R$  328,51 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
890
Órgão:
18 - CONTROLADORIA GERAL
Unidade:
001 - Controladoria Geral
Funcional Programática:
18.001.4.124.0002.2116
Manutencao de Atividades da Controladoria Interna
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
11/04/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SµLARIO E ENCARGOS SOCIAS DA SERVIDORA CRISTIANE L. DE SOUZA, CONF. ATO ADMINISTRATIVO N. 1554/2023/SEPLAG.
R$  328,51
16/04/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SµLARIO E ENCARGOS SOCIAS DA SERVIDORA CRISTIANE L. DE SOUZA, CONF. ATO ADMINISTRATIVO N. 1554/2023/SEPLAG.
R$  328,51