Empenho
Número: 7662/2024
Data: 18/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$  5.145,00
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 25/2023
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2024 - R$  12.194,15 (--)
1035/2024 - R$  48,49 (--)
1035/2024 - R$  9.967,70 (--)
1035/2024 - R$  9.967,70 (--)
1049/2024 - R$  5.145,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
320
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
18/04/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 11 DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. P.P.25/2023
R$  5.145,00