Empenho
Número: 7802/2024
Data: 22/04/2024
Tipo: Estimativo
Valor: R$  150.000,00
Liquidado: R$  9.519,16
Pago: R$  9.519,16
Tipo de despesa
1002/2024 - R$  150.000,00 (Empenhado)
1002/2024 - R$  9.519,16 (Liquidado)
1002/2024 - R$  9.519,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
659
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
22/04/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(SECRETARIA DE SAUDE)
R$  150.000,00
24/04/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(SECRETARIA DE SAUDE)
R$  4.081,53
24/04/2024
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(SECRETARIA DE SAUDE)
R$  5.437,63
06/05/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(SECRETARIA DE SAUDE)
R$  4.081,53
06/05/2024
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(SECRETARIA DE SAUDE)
R$  5.437,63