Empenho
Número: 7808/2024
Data: 22/04/2024
Tipo: Estimativo
Valor: R$  130.000,00
Liquidado: R$  28.033,07
Pago: R$  28.033,07
Tipo de despesa
1002/2024 - R$  130.000,00 (Empenhado)
1002/2024 - R$  28.033,07 (Liquidado)
1002/2024 - R$  28.033,07 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
525
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
22/04/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(SECRETARIA DE ADMINISTRACAO)
R$  130.000,00
24/04/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(SECRETARIA DE ADMINISTRACAO)
R$  28.033,07
25/04/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(SECRETARIA DE ADMINISTRACAO)
R$  28.033,07