Empenho
Número: 8216/2024
Data: 25/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$  14.370,25
Liquidado: R$  14.370,25
Pago: R$  14.370,25
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  14.370,25 (Empenhado)
PESSOAL - R$  14.370,25 (Liquidado)
PESSOAL - R$  14.370,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
342
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/04/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 251 - 2041 - CRAS SAO JOSE
R$  14.370,25
29/04/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 251 - 2041 - CRAS SAO JOSE
R$  14.370,25